我校召开2025年审计委员会第四次会议

作者:审计处 日期:2025-12-23点击:13

  12月22日,学校审计委员会会议在行政楼三楼会议室召开。审计委员会主任、党委书记刘莹,审计委员会主任、校长鲍桂楠,审计委员会全体委员出席会议。会议由审计委员会副主任、纪委书记葛志亮主持。会议审议了2023年实训室建设、2024年度校内预算执行及2025年度校内预算编制的审计情况。

  刘莹对本次会议作出总结并提出三点要求:一是深化思想认识,筑牢监督根基。审计是规范权力运行、保障事业健康发展的“免疫系统”,各部门要自觉接受监督,将其视为改进工作的“体检”与“良医”。二是巩固纪巡审联动效应,提升监督权威。持续深化纪检监察与审计监督贯通协同,计划共商、线索共用,实现“经济体检”与“政治体检”结合,增强监督严肃性与有效性。三是加强财审资联动,凝聚监督合力。推动财务、审计、资产等部门信息共享、协同监督,在预算、采购、基建等关键环节形成监管闭环,确保各项资源安全、规范、高效使用。

  鲍桂楠针对学校的审计工作提出三点要求:首先加强制度培训。针对性地开展干部专项制度培训,切实增强其依规履职的专业能力和责任意识。其次狠抓整改落实。对审计发现的问题,要深入剖析问题根源,举一反三,推动建章立制,形成“发现问题—整改落实—完善管理”的闭环,杜绝“屡审屡犯”。最后严肃追责问责。对整改不力、敷衍塞责造成的损失或不良影响的,要依规依纪依法严肃追究相关单位和人员的责任,切实维护制度的刚性约束力。

  葛志亮强调要推动审计成果有效运用。健全审计结果与信息在干部管理、绩效考核等方面的运用机制,将审计结论作为重要决策参考依据。同时要大力推进审计关口前移,按照规定加强对项目的全过程跟踪审计,实现从事后检查向事前预防、事中预警的转变,有效防范风险。

  

  一审:审计处 田忠涵

  二审:审计处 罗军

  三审:党委宣传部 张书